近日,我院组织财务相关人员参加省财政厅举办2026 年度江苏省属科学事业单位内部控制建设专题培训班,旨在贯彻落实行政事业单位内部控制规范及财会监督相关工作要求,进一步规范我院内部管理,筑牢科研经费风险防线,提升内控体系建设与财会监督质效。
本次培训为省属科研单位专属专项培训,课程重点围绕科学事业单位内部控制政策解读、科研经费管理、科研项目风险识别与防控、财务数智转型等核心内容开展专题授课。培训中,授课专家结合全国科研事业单位近年审计典型案例,深度剖析科研项目执行、经费报销、资产管理、合同管理、政府采购等重点领域常见问题,细致讲解科研项目审计核查要点、问题溯源方法及闭环整改流程,有效化解了科研财务内控管理中的实操难点,为我院完善内控管理制度、规范科研经费管理、防范财经风险提供了精准的指导依据。
我院参训人员严格遵守培训纪律,认真听课记录、积极思考研讨,加强与省属兄弟科研单位交流经验,结合我院财务运行、科研项目管理实际,梳理工作短板、积累实操方法,做到学有所思、学有所获。此次专项培训针对性、专业性、指导性极强,有效推动我院参训财务人员专业能力进阶,在内控体系精细化建设、科研项目审计风险防控、内部监督常态化管理等核心领域得到进一步提升,也为我院深化内控管理、强化经费管控筑牢了更扎实的专业基础。
下一步,我院财务部将以本次省属科研单位专项培训为契机,坚持以学促建、以训促改,全面梳理优化现有内控制度与业务流程,完善内控监督体系,压实岗位管理责任,强化科研项目全流程风险管控,稳步推进财务数智转型相关工作,切实把培训成果转化为规范管理、防范风险、提质增效的实际成效,为我院科研事业高质量合规发展筑牢财经内控保障。
供稿:何振杨
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审核:赵道青
